一、部门主要职责
延安市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作,其主要职责是:
(一)负责审理延安市辖区内法律规定由中级人民法院管辖的各类一、二审案件,并监督指导全市基层法院的审判工作;
(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(三)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(四)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;
(五)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
(六)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物资装备的管理工作;
(七)负责辖区内法院的纪检监察工作;
(八)承办其他应由中级人民法院负责的工作;
二、2017年度部门工作完成情况
1.充分发挥审判职能,全力服务改革发展稳定大局。依法打击刑事犯罪,促进平安延安建设。依法调节民事商事关系,促进经济社会发展。严格执行新行政诉讼法,促进依法行政。全面加强执行工作,全力破解执行难题。
2.努力公正高效办案,切实践行司法为民。全力提升办案质效。着力促进司法公正。努力满足群众司法需求。
3.全面推进法院改革,不断提升司法公信。推进法官员额制改革。推进司法责任制改革。推进人民陪审员制度改革。推进多元化纠纷解决机制改革。推进涉诉信访制度改革。
4.始终坚持从严治院,着力打造过硬队伍。加强党建工作。狠抓能力建设,分级分类加强针对性业务学习培训。筑牢基层基础。强力推进信息化建设,完成网络系统改造升级,实现网上办公办案、网上管理考核。
5.自觉接受各界监督,切实改进法院工作。坚持为人民司法、受人民监督,向市人大常委会专题报告了民事执行工作和涉诉信访工作情况。
三、部门预算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级预算下属单位共有一个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市中级人民法院(机关) |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制108人,其中行政编制100人、事业编制8人。实有人员97人,其中行政编制89人、事业8人。单位管理的离退休人员52人。
表格1

表格2

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
2017年度收入总计9715.76万元。较上年支出增加4850.75万元,增长率99.7%。主要原因是基建项目审判法庭建设项目。2017年度支出总计9715.76万元。较上年支出增加4850.75万元,增长率99.7%。主要原因是基建项目审判法庭建设项目。
2.本年度收入构成情况。
本年度收入总计9715.76万元,其中:公共预算财政拨款收入4888.22万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;其他收入3000万元,为基建项目审判法庭建设项目资金;年初结转和结余1827.54万元。主要是当年项目未进行完,款项未支付。

3.本年度支出构成情况。
支出总计9715.76万元,其中:公共安全支出9362.23万元,社会保障和就业支出184.76万元,年末结转和结余167.88万元。较上年支出增加4850.75万元,增长率为99.7%。主要原因是基建项目审判法庭建设项目。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2017年度财政拨款收入总计6714.86万元。较上年收入总计增加1868.48万元,增长率38.53%。主要原因是基本支出中人员经费增加,为调整工资部分;基建项目审判法庭建设项目资金增加。2017年度财政拨款支出总计6714.86万元。较上年支出增加1868.48万元,增长率38.53%。是基本支出中人员经费增加,为调整工资部分;基建项目审判法庭建设项目资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出共计6714.86万元。公共安全支出6546.98万元,其中行政运行2107.65万元、机关服务15.37万元、两庭建设2112万元、其他法院支出1508.21万元、狱政设施建设619万元、社会保障和就业支出184.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出173.07万元、其他就业补助支出11.69万元。年末财政拨款结转和结余167.88万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出总计2307.77万元。其中人员经费1778.47万元,主要用于我院单位人员工资及津补贴、人员缴纳社会保障缴费等支出;公用经费529.31万元,主要用于机关日常办公、印刷、邮电、水电费等公务支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出152.93万元,较上年增加17.62万元。其中因公出国出境5.2万元,较上年增加5.2万元,原因:一是2017年7月下发陕西高级人民法院出国任务(文号:陕高法外函字[2017]02号、延外确[2017]4号),出访英国和法国开展刑事赔偿制度和法院物质装备保障体系建设专题交流。二是公务接待6.56万元,较上年增加4.72万元,原因省院司法巡查组一行10人中院陪同3人,于5月19日至6月底来延安市巡查,共41天,该项接待费支出3.7万元。三是公务用车购置费0元,公车运行及维护费141.17万元,较上年增加8.23万元,原因2017年车辆行驶公里数51.33万公里,比去年增加18.6万公里加之燃油费价格平均上涨1元/升,故公务用车运行维护费稍有增加。
因公出国团组情况。2017年7月陕西高级人民法院下发出国任务(文号:陕高法外函字[2017]02号、延外确[2017]4号),带队领导:省人民法院杨树业,团员5人,出访英国和法国两个国家,共8天时间,主要是开展刑事赔偿制度和法院物质装备保障体系建设专题交流。。
公务用车购置运行情况及保有情况。截至2017年底我院共有公车编制22辆。实有车辆22辆(1辆为公车办通讯应急车)。2017年未进行车辆购置。
公务接待情况。国内公务接待的批次38批,共487人。其中省院司法巡查组一行接待费支出3.7万元,其余共支出2.86万元。
2.培训费支出决算情况说明。
2017年培训费支出25.86万元,较上年增加6.85万元。原因2017年5月开展书记员培训共69人,分两批次进行培训。第一批培训费支出为5.96万元,第二批培训费支出为6.8万元。该项培训费支出12.76万元。其余培训费13.10万元主要为司法改革、省级财物统管相关业务科室培训费用。
3.会议费支出决算情况说明。
2017年会议费支出10.40万元,较上年增加2.77万元。原因是2017年12月11日至12月13日,召开“‘不忘初心、牢记使命’,努力开创革命老区人民法院工作新局面座谈会”暨陕甘宁边区高等法院人民司法优良传统教学实践基地揭牌仪式”,会期2天,参会人员共计87人,工作人员12人。该项会议费支出6.69万元。其余3.71万元是财物省级统管工作开展会议费。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款4888.22万元。
1.项目绩效完成情况
产出指标完成情况。产出指标主要包括办理各类案件数、结案数、案件审结时限等多项指标,2017年度均已圆满超额完成目标任务。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年我院机关运行经费支出529.31万元,其中办公费0.36万元、印刷费2.92万元、水费2.44万元、电费11.69万元、取暖费16.54万元、维修(护)费8.74万元、会议费0.16万元、公务接待费0.82万元、委托业务费393.57万元、福利费0.34万元、其他交通费用91.73万元。较上年增加25.20万元,增长率为5%,原因省级财物统管工作开展,委托业务增加。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位2017年底我院共有公车编制22辆,实有车辆22辆(1辆为公车办通讯应急车);单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2018年9月21日
目录 | |||
序号 | 项目 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | ||
表2 | 部门决算收入总表 | ||
表3 | 部门决算支出总表 | ||
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | ||
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | ||
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本明细表(按经济分类科目) | ||
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||
表8 | 部门决算政府性基金收支表 | ||
部门决算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.财政拨款收入 | 4,888.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 4,888.22 | 2、外交支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 9,362.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 184.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.其他收入 | 3,000.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12、农林水支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16、金融支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21、其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 7,888.22 | 本年支出合计 | 9,546.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 1,827.54 | 年末结转和结余 | 168.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 9,715.76 | 支出总计 | 9,715.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,888.22 | 4,888.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7,703.46 | 4,703.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 7,084.46 | 4,084.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,107.65 | 2,107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040503 | 机关服务 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040506 | 两庭建设 | 3,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,461.44 | 1,461.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20407 | 监狱 | 619.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040706 | 狱政设施建设 | 619.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.07 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 173.07 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9,546.98 | 2,307.77 | 7,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 9,362.23 | 2,123.02 | 7,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 8,743.23 | 2,123.02 | 6,620.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,107.65 | 2,107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040503 | 机关服务 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040506 | 两庭建设 | 5,112.00 | 0.00 | 5,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,508.21 | 0.00 | 1,508.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20407 | 监狱 | 619.00 | 0.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040706 | 狱政设施建设 | 619.00 | 0.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.07 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 173.07 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表04表编制单位:延安市中级人民法院(汇总)2017年单位:万元收 入支 出项 目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1.一般公共预算财政拨款4,888.221、一般公共服务支出0.000.000.002.政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.000.000.003.国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.004、公共安全支出6,362.236,362.230.005、教育支出0.000.000.006、科学技术支出0.000.000.007、文化体育与传媒支出0.000.000.008、社会保障和就业支出184.76184.760.009、医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0010、节能环保支出0.000.000.0011、城乡社区支出0.000.000.0012、农林水支出0.000.000.0013、交通运输支出0.000.000.0014、资源勘探信息等支出0.000.000.0015、商业服务业等支出0.000.000.0016、金融支出0.000.000.0017、援助其他地区支出0.000.000.0018、国土海洋气象等支出0.000.000.0019、住房保障支出0.000.000.0020、油物资储备支出0.000.000.0021、其他支出0.000.000.00本年收入合计4,888.22本年支出合计6,546.986,546.980.00年初财政拨款结转和结余1,826.64年末财政拨款结转和结余167.88167.880.00一般公共预算财政拨款1,826.64政府性基金预算财政拨款0.00收入总计6,714.86支出总计6,714.866,714.860.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,546.98 | 2,307.77 | 1,778.47 | 529.31 | 4,239.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,362.23 | 2,123.02 | 1,593.71 | 529.31 | 4,239.21 | |||||||||||||||||||||||||||
20405 | 法院 | 5,743.23 | 2,123.02 | 1,593.71 | 529.31 | 3,620.21 | |||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,107.65 | 2,107.65 | 1,578.34 | 529.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040503 | 机关服务 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040506 | 两庭建设 | 2,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,508.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.21 | |||||||||||||||||||||||||||
20407 | 监狱 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040706 | 狱政设施建设 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.00 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.76 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.07 | 173.07 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 173.07 | 173.07 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||||
06表 | |||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,641.76 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 0.00 | 480.89 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 0.00 | 480.89 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 497.28 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 497.28 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 61.68 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 61.68 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 173.07 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 173.07 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 251.60 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 251.60 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 529.31 | |||
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | |||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 393.57 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 393.57 | |||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 91.73 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 91.73 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 136.70 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 36.11 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 36.11 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 96.48 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 96.48 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
07表 | |||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
152.93 | 5.20 | 6.56 | 141.17 | 0.00 | 141.17 | 10.40 | 25.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
08表 | |||||||||
编制单位:延安市中级人民法院(汇总) | 2017年 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||

