一、部门主要职责
1、贯彻执行中、省关于档案工作的方针、政策和法律、法规,为全市档案保存提供管理和服务。
2、对全市开展执法检查和档案年检工作。
3、对市直机关、事业单位的重要档案和资料进行统管并利用。
4、负责档案史料的编纂工作。
5、为全市培训档案业务人员。
6、对全市重大建设项目档案工作进行业务指导。
7、对县区档案工作和企业档案工作进行业务指导。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年在市委、市政府的坚强领导和省档案局的精心指导下,市档案局认真学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神,坚持“围绕中心、服务大局、强化业务、优化服务”的工作思路,大力实施“三大战略”,着力构建“三个体系”,进一步加强档案法治建设、基础业务建设、信息化建设和干部队伍建设,求真务实,扎实工作,不断提高档案工作规范化、科学化水平,圆满完成全年各项工作任务。
1、扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化。
2、切实加强档案法治建设,依法治档水平明显提升。
3、全面提升档案服务水平,档案服务能力明显增强。
4、全面推进档案基础建设,档案业务建设明显增强。
5、不断加强作风建设,干部队伍素质得到提高。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关),纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级决算单位共有0个。局(馆)共有内设机构6个,分别是:办公室、法规科、业务科、管理科、编研科及利用科。
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制28人,其中行政编制0人、事业编制28人;实有人员26人,其中行政0人、参照公务员管理25人,事业0人,在职工勤人员1人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款收入1129.63万元,2016年财政拨款收入898.21万元,本年度收入总体情况较上年增长231.42万元,收入产生增长的主要原因是:(1)2016年度新馆搬迁,原有档案装具不能够满足新馆馆库档案的正常保管和查阅利用,故新购置了一批档案装具设备。(2)我局结合年度工作任务和以建设数字档案馆为标准,加快档案数字化建设步伐,提升档案服务水平需求,新增了馆藏档案数字化加工项目。
2017年财政拨款支出1129.63万元,2016年财政拨款支出898.21万元,本年度支出总体情况较上年增长231.42万元,产生增长的原因同上。
2、本年度收入构成情况。
2017年度收入总计1129.63万元。包括:(1)公共预算财政拨款收入765.01万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。(2)其他收入0.22万元。(3)上年结转和结余364.40万元,主要是为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 包括财政拨款结转和结余。
3、本年度支出构成情况。
2017年度支出总计1129.63万元。包括:(1)一般公共服务支出301.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(2)文化体育与传媒支出448.60万元。(3)社会保障和就业支出43.46万元。(4)年末结转和结余336.15万元,主要是主要是本年及以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度近原规定用途继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2017年财政拨款收入1129.63万元,2016年财政拨款收入898.21万元,本年度收入总体情况较上年增长231.42万元,产生增长的主要原因是新馆建设购置了一批档案装具设备及新增了馆藏档案数字化加工项目。
2017年一般公共预算财政拨款支出793.26万元,其中:基本支出592.40万元,项目支出200.87万元,既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出532.69万元,本年度支出总体情况较上年增长260.57万元,产生增长的主要原因是新馆建设购置了一批档案装具设备及新增了馆藏档案数字化加工项目。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出793.26万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出301.42万元(主要用于档案日常业务工作的支出经费),文化体育与传媒支出448.39万元(主要用于人员工资及档案数字化加工经费),社会保障和就业支出43.46万元(主要用于基本养老保险缴费)。2016年一般公共预算财政拨款支出532.69万元,本年度支出总体情况较上年增长260.57万元,产生增长的主要原因是新馆建设购置了一批档案装具设备及新增了馆藏档案数字化加工项目。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出592.40万元,按支出经济科目分,包括人员经费303.72万元,公用经费288.68万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2017年本部门无“政府性基金决算收支”,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2017年本部门无“国有资本经营决算拨款收支”,并已公开空表。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2016年度“三公”经费支出2.80万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车运行维护费2.80万元,公务接待费0万元。2017年总体较上年减少的原因是:2017年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定的工作要求,压缩开支,2017年度“三公”经费支出0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出如下:
(1)、2017年因公出国(境)费用 0万元,2016年度因公出国出境费用0万元,2017年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定的工作要求,未产生因公出国(境)费用,故2017年度与2016年度持平。
(2)、公务用车运行维护费0万元,公务车车辆保有数为0辆。2017年公务用车运行维护费较上年度减少了2.80万元,减少的原因是2017年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定的工作要求,压缩开支,公务用车运行维护费为0万元。
(3)、公务接待费0万元,公务接待0批次、0人次。2017年度我单位按照党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定的工作要求,未产生公务接待费用,故2017年度与2016年度持平。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年我单位培训费支出1.06万元,较上年度增加了0.56万元,原因是进一步提高全市档案干部素质,参加了行业学习培训及市委组织的干部进修、学习培训等。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年我单位会议费支出2.31万元,较上年度减少了0.20万元,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效评价工作,涉及一般公共预算当年拨款260.00万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出288.68万元,较上年度增加了95.21万元,增加的原因是新增了馆藏档案数字化加工项目。
2017年本部门机关运行经费包括:日常办公费12.71万元,印刷费2.56万元,水费0.30万元,邮电费1.09万元,物业管理费8.54万元,差旅费5.23万元,维修费4.03万元,会议费2.31万元,培训费1.06万元,专用材料费1.17万元,劳务费210.98万元,委托业务费10.35万元,工会经费2.60万元,福利费0.14万元,其他交通费用22.22万元和其他商品及服务支出3.39万元。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

