一、部门主要职责及机构设置
市委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:
(一)贯彻党的统一战线的方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面关系。
(二)负责联系市级各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委有关重要会议或文件精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,独立自主地开展工作,选拔培养新一代代表人物。
(三)负责调查研究民族、宗教工作的方针、政策问题,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
(四)负责牵头协调和监督检查统一战线工作,加强同政协组织的沟通协调配合,加强对民族、宗教工作指导,支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。
(五)协助组织部门做好党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县(区)委统战部长。
(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人士;指导大专院校、国有大中型企业的统战工作;负责新社会阶层代表人士的培养联系工作。
(八)负责指导县(区)委统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府有关统一战线工作;协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
(九)完成市委和省委统战部交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
(一)加强中国特色社会主义理论学习教育,广泛凝聚统一战线思想政治共识。
(二)坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,推进协商民主广泛多层制度化发展。
(三)发挥统一战线优势作用,为服务全市经济社会发展凝心聚力。
(四)扎实推进党外代表人士队伍建设,为统一战线接续发展打牢基础。
(五)认真贯彻党的民族宗教方针政策,切实维护民族宗教领域和谐稳定。
(六)以争取人心回归为重点,不断增强港澳台海外统战工作实效。
(七)认真做好党外知识分子统战工作,积极探索新的社会阶层人士和新群体统战工作途径。
(八)加强统战部门自身建设,不断提高统战工作科学化水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共延安市委统一战线工作部 |
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2 |
延安市侨务工作服务中心 |
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3 |
中共延安市委台湾工作办公室 |
部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制22人,其中行政编制17人,事业编制5人;实有人员25,其中行政18人,事业3人,工勤4人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。
2019年,当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年,上年结转资金未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款367.21万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,其绩效目标表已公开空表。
2019年,本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费133.71万元,其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金涉及的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入571.65万元,其中一般公共预算拨款367.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转204.44万元,2019年本部门预算收入较上年增加77.75万元,主要原因是2019年人员工资、养老保险等人员经费以及上年结转增加;2019年本部门预算支出571.65万元,其中一般公共预算拨款支出367.21万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上年结转204.44万元,2019年本部门预算支出较上年增加77.75万元,主要原因是2019年人员工资和养老保险等人员经费支出以及上年结转增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入521.55万元,其中一般公共预算拨款367.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转154.34万元,2019年本部门预算收入较上年增加77.75万元,主要原因是2019年人员工资和养老保险等人员经费以及上年结转增加;2019年本部门财政拨款支出521.55万元,其中一般公共预算拨款支出367.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转154.34万元,2019年本部门预算支出较上年增加77.75万元,主要原因是2019年人员工资和养老保险等人员经费支出以及上年结转增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出367.21万元,较上年增加59.86万元,主要原因是2019年人员工资和养老保险等人员经费支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出367.21万元,其中:
行政运行(2013401)324.94万元,较上年增加40.09万元,原因是2019年人员工资等人员经费增加。
机关事业单位基本养老保险(2080505)42.27万元,较上年增加19.77万元,原因是2018年下半年工资普调,养老缴费基数增加。
支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出367.21万元,其中:
工资福利支出(501)294.77万元,较上年增加48.84万元,原因是2019年人员工资和养老保险等人员经费支出增加。
商品和服务支出(505)72.44万元,较上年增加11.02万元,原因是办公经费增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年当年本部门一般公共预算支出367.21万元,其中:
机关工资福利支出(501)264.8万元;
机关商品和服务支出(502)67.75万元;
对事业单位经常性补助(505)34.52万元;
其他对个人及家庭补助(509)0.14万元。
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019年,本部门上年一般公共预算拨款结转资金154.34万元编入2019年部门综合预算执行。
(1)按功能支出分类:
行政运行(2013401)49.25万元;
行政运行(2012501)20.63万元;
其他民主党派及工商联事务支出(2012899)83.50万元;
其他港澳台侨事务支出(212599)0.96万元。
(2)按部门预算支出经济分类:
商品和服务支出(302)154.34万元。
(3)按政府预算支出经济分类:
机关商品和服务支出(502)154.34万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元,较上年增加(减少)0万元(0%),原因是我部门严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支。其中:因公出国(境)费用0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),主要原因是我部门严格控制因公出国支出,厉行节约,压缩开支;公务接待费0万元, 较上年减少0.12万元(1.69%),主要原因是我部门严格控制公务接待支出,厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费2.7万元,较上年增加(减少)0万元(0%),原因是我部门严格控制公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),主要原因是我部门严格控制公务用车购置。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元,较上年增加(减少)0万元(0%),原因是严格控制经费管理。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),主要原因是我部门严格控制经费管理。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
(七)机关运行经费安排情况。本年度机关运行经费安排17.56万元,上年万元,比上年减少了1.02万元.降低6.1%,主要是三公经费没有发生以及公务接待费没有发生以及车早已没有使用,处于清理状态.
本部门2019年当年机关运行经费支出预算72.44万元,较上年增加11.02万元,主要原因是2019办公经费增多。
2019年,本部门上年结转机关运行经费20.63万元编入2019年部门综合预算执行。
政府采购情况。
本部门2019年当年无政府采购预算,并以公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
3.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

