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延安市人民政府研究室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责组织或参与对全市经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见;参与组织有关部门或研究机构对全市重大经济问题和重大经济体制改革方案进行研究论证,为市政府决策提供建议和咨询;起草、修改市政府重要文件和有关领导讲话等文稿;对全市经济和社会发展运行情况进行专项调查和综合分析,提出改进对策、措施和建议;对全市经济社会发展形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态,为市政府决策提供咨询意见;负责市政府系统调研机构和社会研究机构调研课题的协调拟定,负责市内外调研工作的交流与合作;配合市政府有关部门制定全市经济发展战略和中长期发展规划;研究和拟订深化改革、完善运行机制和管理体制的实施方案;完成省政府研究室下达的调研课题,配合省政府研究室在延工作;承办市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一)重点工作

1.关于积极融入一带一路建设,加快形成延安全面开放新格局的对策建议。

2.农村“三变”改革问题研究。

3.关于实施乡村振兴战略问题研究。

4.关于大数据产业发展问题研究。

(二)职能工作

1.按期完成《延安政报》(1-12期)的编辑出版发行工作。

2.完成好《延安年鉴》的组稿工作。

3.完成好省政府研究室下达的工作任务。

4.完成好市委、市政府、市政府办公室及其他工作。

5.继续搞好机关党建、支教、党员进社区、网站建设等各项常规性工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算,本部门无下属单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个:

序号

单位名称

1

延安市人民政府研究室(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制18人、工勤编制2人;实有人员19人,其中行政18人、工勤1人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。

2019年,当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年,上年结转资金未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款357.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,其绩效目标表已公开空表。

2019年,本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费50.15万元,其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入357.43万元,其中一般公共预算拨款收入307.28万元,上年结余50.15万元。2019年本部门预算收入较上年增加85.69万元,主要原因是一是人员增加;二是人员工资水平提高;2019年本部门预算支出357.43万元,其中一般公共预算拨款支出307.28万元,上年结余50.15万元。2019年本部门预算支出较上年增加85.69万元,主要原因是一是人员增加;二是人员工资水平提高。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入307.28万元,其中一般公共预算拨款收入307.28万元,上年结转50.15万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加66.93万元,主要原因一是人员增加;二是人员工资水平提高;2019年本部门财政拨款支出307.28万元,其中一般公共预算拨款支出307.28万元,上年结转50.15万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加66.93万元,主要原因是一是人员增加;二是人员工资水平提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出307.28万元,较上年增加66.93万元,主要原因是一是人员增加;二是人员工资水平提高。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出307.28万元,其中:

(1)行政运行(2010301)263.28万元,较上年增加6.82万元,原因一是人员增加;二是人员工资水平提高。;

(2)行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44万元,较上年增加26.18万元,原因一是人员增加;二是人员工资水平提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出307.28万元,其中:

工资福利支出(301)256.51万元,较上年增加63.34万元,原因一是人员增加;二是人员工资水平提高;

商品和服务支出(302)50.67万元,较上年减少27.9万元,原因是压缩开支,厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303)0.1万元,较上年增加0.1万元,原因是“福利费”上年列入“工资福利支出”分类中。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年当年本部门一般公共预算支出307.28万元,其中:

机关工资福利支出(501)256.51万元,较上年增加63.34万元,原因一是人员增加;二是人员工资水平提高;

机关商品和服务支出(502)100.82万元,较上年增加22.25万元,原因是上年结转增加,结转资金包含2018年度目标责任考核奖金。

4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年,本部门上年一般公共预算拨款结转资金50.15万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2010301)50.15万元;

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)50.15万元;

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)50.15万元;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元,较上年无变化,原因是严格控制支出,厉行节约。其中:公务接待费0.9万元,较上年无变化,原因是严格控制支出,厉行节约;因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,主要原因是本部门均无因公出国(境)人员,严格执行三公经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,较上年无变化,原因是我室严格执行公务用车购置及维护规定。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.9万元,较上年无变化,原因是严格控制支出,厉行节约。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元,较上年无变化,原因是严格控制支出,厉行节约。

本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排50.67万元,较上年减少27.9万元,原因是压缩开支,厉行节约。

本部门2019年无上年结转机关运行经费。

(八)政府采购情况。

本部门2019年当年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

延安市人民政府研究室2019年部门预算公开报表.xlsx