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中共延安市委党史研究室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.负责组织全市党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作。

2.负责延安市中共党史的研究工作,为市委解决有关延安党史问题提供资料和参考意见;围绕党史中心工作任务和工作大局开展党史专题研究,为党委和政府决策提供历史镜鉴;总结党的历史经验教训,为社会主义现代化建设服务。

3.负责审查与延安党史有关的报刊文章、专著、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

4.负责组织指导区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育工作。

5.负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征研专题和其它业务工作。

6.负责编写市委党史大事记,开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作。

7.完成中、省党史研究室和市委交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,全市党史工作主要以深化党史研究为第一要务,着力抓好党史资料征编、党史研究、党史宣传教育等工作,加强干部队伍建设,转变作风,提高工作质量和水平,推动党史事业迈上新台阶。重点做好以下几方面的工作。

一是抓紧口述资料抢救、整理和研究。根据党史正本、专题、大事记、人物传记、口述史、党史宣传教育等工作的需要,我室将积极组织开展口述史、党史资料的征集编研工作。一是调访老领导、老同志和历史当事人,抢救“活资料”;二是广泛征集档案、报刊、史志、回忆录、笔记本、图片等方面的资料。全年预计调访各类历史当事人100余人次,查阅档案千余卷,征集珍贵史料一千多份(册)、图片1000多幅。

二是深入开展党史学习教育,切实加强党史宣传教育工作。要抓住2019年新中国成立70周年、北京知青到延安50周年等重要时间节点,做好专题展览、研讨会筹办工作。

三是做好《延安党史》期刊及《党史资政参考》编辑工作。我市下一阶段党史工作的主要特点是加强资政育人服务,要在深化研究的基础上,努力推出一批资政育人的新成果,《延安党史》期刊及《党史资政参考》的推出将为全市“两学一做”学习教育、党委中心工作和延安市经济建设提供服务。

四是做好专题编撰工作。2019年,我室将启动《延安中央医院》画册、《外国人在延安》等课题的研究及编撰工作,并力争年内形成送审稿。

五是加强对县区党史工作业务的指导。深入基层对党史资料征集、专题研究、书稿编辑等工作进行指导,逐步形成市县联动、步调一致的工作新格局。同时注重总结和推广好的经验和做法,宣传先进典型,启发工作思路,力争全市各县区的党史工作能够全面发展,迈上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。本级下没有二级预算单位。

序号单位名称
1中共延安市委党史研究室

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。

2019年,当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年,上年结转资金未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款177.75万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,其绩效目标表已公开空表。

2019年,本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费85.55万元,其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。 本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入263.3万元,其中一般公共预算拨款收入177.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,上年结转85.55万元,2019年本部门预算收入较上年增加43.84万元,主要原因是2019年上年结转资金增加;2019年本部门预算支出263.3万元,其中一般公共预算拨款支出177.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,上年结转85.55万元,2019年本部门预算支出较上年增加43.84万元,主要原因是2019年上年结转资金增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入263.3万元,其中一般公共预算拨款收入177.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,上年结转85.55万元,2019年本部门预算收入较上年增加43.84万元,主要原因是2019年上年结转资金增加;2019年本部门预算支出263.3万元,其中一般公共预算拨款支出177.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,上年结转85.55万元,2019年本部门预算支出较上年增加43.84万元,主要原因是2019年上年结转资金增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款177.75万元,较上年减少41.71万元,主要原因是2019年革命遗址普查项目经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出177.75万元,其中:

(1)行政运行(2013301)153.09万元,较上年增加0.94万元,其中人员经费支出121.28万元,较上年增加17.5万元。公用经费支出31.81万元,较上年增加3.44万元。专项业务经费支出0万元,较上年减少10万元。原因是我单位新招录一名工作人员,行政运行费有所增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.66万元,较上年增加13.6万元,其中人员经费支出24.66万元,较上年增加13.6万元。原因是单位养老保险制度改革,养老保险缴费额度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年当年本部门一般公共预算支出177.75万元,其中:

工资福利支出(301)145.94万元,较上年增加31.1万元,原因是人员工资等人员经费增加;

商品和服务支出(302)31.74万元,较上年增加3.37万元,原因是本年度工作任务加大,办公费加大。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年当年本部门一般公共预算支出177.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)145.94万元,机关商品和服务支出(502)31.74万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年,本部门上年一般公共预算拨款结转资金85.55万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2013101)85.55万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)85.55万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)85.55万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支;公务接待费0万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费”支出,厉行节约,压缩开支;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支。

2019年,本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩开支。

2019年,本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出

(七)机关运行经费安排情况。

2019年,本部门当年机关运行经费预算安排31.81万元,较上年增加3.44万元。主要原因是本年度工作任务加大,运行经费增加。

本部门无上年结转机关运行经费。

(八)政府采购情况。

本部门2019年当年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

中共延安市委党史研究室2019年部门综合预算公开报表.xlsx